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#实务#
所得税汇算清缴后,因为业务招待费调增,如果要交税账上要调整以前年度损益;如果企业是亏损,因为业务招待费调增,也要调整以前年度损益?
84784989 | 提问时间:2021 05/24 19:53
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果要交税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 如果不交税,就不需要做分录的  
2021 05/24 19:54
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