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老师我们公司是制造业从去年11月开始车间机器设备大修理了,公司陆续花费1000多万在建工程,今年5月1号开始试生产了,我是不是月月底可以把在建工程结转到固定资产了呢?还有在建工程好多发票到7月份才能开过来的(只因那时有优惠政策)。那我把在建工程结转到固定资产下月开始计提折旧?(肯定都是含增值税发票进账税的)这样做合理吗?到时哪张发票回来我冲固定资产这样做可以不?请指点????
84784959 | 提问时间:2021 05/23 10:08
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您在建工程写借方的时候 没有收到发票的吗
2021 05/23 10:17
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