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3月份做了一个软件服务费借:管理费用1500 贷:银行存款,但是收到发票后是专票,4月份才认证了,现在这个账怎么做?
84785046 | 提问时间:2021 05/19 09:31
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把3月份的分录红冲 然后根据发票写分录就好了
2021 05/19 09:32
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