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#建筑#
我公司是房地产企业,转售水给施工方,水务局开具3个点专票给我司,收到发票后该怎么做账,我们公司实际业务就是代收代付水费,每月水费实际是由施工方先打款给我司在由我们公司转给水务局,我司开具3个点的专票发票给施工方,给施工方开发票时分录怎么做
84784951 | 提问时间:2021 05/17 16:03
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,借:其他业务成本  应交税费-进项 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他业务收入  应交税费-销项
2021 05/17 17:06
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