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#初级职称#
老师 我想问一下抵税的会计分录应该怎么做 我是以前多缴纳了税 现在汇算清缴 买税务局进行了抵税 那我现在做会计分录应该怎么做
84785033 | 提问时间:2021 04/28 11:11
森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
计提税时,借所得税 1000 贷应交税费-应交所得税1000 交税时,借应交税费-应交的得税900 贷银行存款900。 你之前多交了税100元假如是,应该应交所得税有借方余额的100,所以此次交900就可以了
2021 04/28 11:14
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