请问:去年结转了暂估成本,今年才收到发票,怎么入账写分录?(已跨年度了)
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:2021 04/14 17:51
你好,
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
如果之前结转的成本有错误,需要做结转成本的调整分录
2021 04/14 17:52
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