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#实务#
请问:去年结转了暂估成本,今年才收到发票,怎么入账写分录?(已跨年度了)
84785017 | 提问时间:2021 04/14 17:51
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好, 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要做结转成本的调整分录 
2021 04/14 17:52
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