暂估成本分录怎么做,跨年度怎么处理暂估成本?
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84785001 | 提问时间:2021 04/11 22:40
同学你好,暂估时,借:主营业务成本,贷:应付账款。跨年后收到发票,借:主营业务成本,应交税费等科目,贷:银行存款等科目。同时红冲原暂估,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款,负数。
2021 04/11 22:45
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