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#实务#
老师,上个月原材料不够暂估了,这个月来票了单价暂估少了,差好几万。这个差额怎么处理?
84785010 | 提问时间:2021 04/09 13:37
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好红冲暂估贷,然后做发票的就可以啊,如果结转了成本,你把之前结转的成本也冲。
2021 04/09 13:38
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