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软件:快账软件 老师,期末结转 应收账款和其他应收款出现负数,需要调整吗 应收账款出现负数原因是 对方打款,我方没有开票。是否需要调整应收账款和其他应收款呢。。。。其他应收款年初余额结转有负数。
84785032 | 提问时间:2021 04/08 09:32
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,这个对应这个应收你点重分类 可以,其他应收款和其他应付款,可以账上去调为正数
2021 04/08 09:37
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