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#实务#
老师好,请问个问题 之前申报的未开票收入 之后开具发票了 那现在账务处理和申报分别怎么做。账务当时处理是这样的借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票收入 销项税额 现在是红冲这笔分录吗?申报当时是在未开具发票那一栏填写数据 现在是不是在未开具发票那栏填写相应的负数呢?谢谢!
84785008 | 提问时间:2021 04/06 13:41
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 直接原分录负数红冲就行了
2021 04/06 13:42
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