小规模纳税人,原税率3%,减免后按1%开票,比如税控开票金额9000,税额90,但是申报报表上减免税额需要按3%填,是270.那我记账是按90还是按270做减免税额呢?
我是按90记的,要不然跟发票对不上,跟报表上的减免税金额不对应这个没关系是吧?都是这莫做的吗?
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2021 04/02 14:38
您好
那我记账是按90还是按270做减免税额呢?--按90确认。
我是按90记的,要不然跟发票对不上,跟报表上的减免税金额不对应这个没关系是吧?---没有关系的
2021 04/02 14:44
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