这个月我要暂估入帐原材料3915元,金额是3464.6元,税钱是450.4,这个月暂估入账分录怎么做?下个月专票进来了,分录怎么做?
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84784973 | 提问时间:2021 03/31 14:53
您好,暂估,借原材料3464.6贷应付账款~暂估,收到发票,红字冲回暂估分录,按发票金额借原材料3464.6应交税费应交增值税450.4贷应付账款3915
2021 03/31 14:55
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