问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,去年6月份税务稽查,我单位自查缴纳了部分增值税(属于销售未开票),并在当月补交税款及滞纳金,而且不是我们自行在电子税务局缴纳的税款,是稽查局在人家的系统里录入,补交的税款。现在客户要求开票,这个月开票又需要交税,我在电子税务局下个月交税时,如何填报申报表来冲减上次稽查交的税
84785005 | 提问时间:2021 03/22 15:54
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个对应这个直接减掉,这个未开发票,收入,之后带上无票资料,和之前稽查补税回单去税局解锁,带上你盘子, 直接减掉填写开发票下面,
2021 03/22 15:58
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取