老师,我们暂估了26000的成本,暂估分录:借主营业务成本,贷:应付转款——暂估,但是今年到目前为止有40000多的管理费用,这个管理费用里面包括职工薪酬等等,我可以进行做一笔借:管理费用—预提,负数 贷—应付账款—暂估 负数,进行冲暂估成本吗?还是随他挂着,等成本进来,如果成本一直进不来呢?
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84784972 | 提问时间:2021 03/20 11:43
你这个暂估有没有真实发生,有真实发生才挂暂估 没有你需要冲掉,几时跨年吗,
2021 03/20 11:46
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