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#建筑#
老板工程**在A公司,收到工程款500万,今天从A公司支付了200万给供应商B 开了200万发票(实际应支付100万)供应商收到款后返了100万给老板 请问这个内账分录要怎么做?
84785024 | 提问时间:2021 03/10 15:14
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 内账,你是按你实际收入作为你的收入, 返100万这是什么费用,
2021 03/10 15:16
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