公司每月计提了福利费,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。到年底了应付职工薪酬福利费还有余额,应该怎么处理?
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84784997 | 提问时间:2021 03/09 14:11
你好,
如果有余额,可以做相反的会计分录反冲。
一般情况下,福利费在汇算清缴之前支付出去,有余额也是没有问题的哦~
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2021 03/09 14:12
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