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#实务#
你好,老师,业务发生在11月,开票在11月,系统里做账做到了12月,凭证生成在12月,能否将12月的这部分凭证放到11月的凭证里来,将发票附件放在后面
84785046 | 提问时间:2021 03/06 15:05
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 按发票日期做账可以  11月没有票时可以暂估  收到票红冲暂估 再按发票入账 
2021 03/06 15:06
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