老师你好,如果是一般纳税人,1.发票未到,收到货已入库100,款项未付,这个怎么做分录。2.发票已到,金额是101,金额多开1元,这个分录怎么结转
问题已解决
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#中级职称#
84784998 | 提问时间:2021 02/24 13:13
同学你好
借库存商品
贷应付账款-暂估
这样
2.借库存商品负数
贷应付账款-暂估负数
借库存商品101
贷应付账款101
2021 02/24 13:15
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