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#初级职称#
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
84784969 | 提问时间:2021 02/22 21:13
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时收到发票的分录怎么写的
2021 02/22 21:13
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