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上年度最后一个季度计提附加税提多了,实际没有缴纳这么多,那账面上应交税费附加税科目的余额需要转出来吗?分录应该怎么做呢?
84785008 | 提问时间:2021 02/22 14:22
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,上年度最后一个季度计提附加税提多了,需要冲销多计提的,分录是 借:应交税费——附加税 贷:以前年度损益调整—税金及附加 
2021 02/22 14:23
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