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#实务#
上年暂估成本,跨年收到发票,且暂估数大于发票数,怎么做分录?
84784982 | 提问时间:2021 02/22 10:36
宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好 1.先红冲暂估 借方负数:原材料等 贷方负数:应付账款-暂估 2.再根据发票做账 借:原材料等 。。进项税额 贷:应付账款
2021 02/22 10:37
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