上年暂估成本,跨年收到发票,且暂估数大于发票数,怎么做分录?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2021 02/22 10:36
您好
1.先红冲暂估
借方负数:原材料等
贷方负数:应付账款-暂估
2.再根据发票做账
借:原材料等
。。进项税额
贷:应付账款
2021 02/22 10:37
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