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#实务#
老师,请问,我们公司开了50300的发票给对方,但是实际支付时,给对方优惠了300元,他支付了50000给我们,那这个会计分录怎么做?
84785011 | 提问时间:2021 02/05 12:40
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好, 借,管理费用300 借,银行存款50000 贷,应收账款50300
2021 02/05 12:41
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