我暂估的时候是借:主营业务成本 贷:暂估,冲的时候怎么冲,我试图红冲结果变成成本负数怎么办
问题已解决
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84784991 | 提问时间:2021 02/04 10:24
你好,暂估的时候借方通常的库存商品或者原材料。而不是主营业务成本
暂估入库
借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
如果之前结转的成本有差异,需要对之前多结转的成本做冲销处理
2021 02/04 10:25
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