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9月份一张专票已经记账,但是未认证,报税时9月无法进行进项税的抵扣,10月份对该张发票应该做如何处理,又应该如何记账在10月份
84785021 | 提问时间:2016 10/17 14:34
84785021
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
借:应交增值税进项税,贷:银行存款,
2016 10/17 14:36
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