去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,今年收到全额发票了,需要付尾款,怎么做账务处理呢
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84785014 | 提问时间:2021 01/26 11:48
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是
借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用
取得发票
借:销售费用,贷:预付账款
付尾款
借:预付账款,贷:银行存款
2021 01/26 11:49
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