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#建筑#
老师请问有进项转出,又是进项,又是预交,又有销项。我月末怎么结转啊
84785017 | 提问时间:2021 01/21 14:09
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
需要看具体的科目余额表进行年末的结转。 就是说需要在年末结平“应交税费——应交增值税”科目的三级科目余额。
2021 01/21 14:19
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