老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写:
发放时:
借:应付职工薪酬-职工福利费1000
贷:库存现金1000
月底结转福利费:
借:管理费用-职工福利费 1000
贷:应付职工薪酬-职工福利费1000
老师是这样做吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784990 | 提问时间:2021 01/16 16:29
你好
是的
这么做的
2021 01/16 16:33
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