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#实务#
老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?
84784990 | 提问时间:2021 01/16 16:29
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 是的 这么做的
2021 01/16 16:33
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