老师你好,我们是甲方,预交了电费,然后从总包单位扣,分包单位分摊,我们要怎么做账务处理呢?需要哪些附件?要给承担水电费的单位开发票吗?这个发票要自己能开吗?是不是还要交税呢?
问题已解决
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#建筑#
84785001 | 提问时间:2021 01/15 14:55
你好,同学。
你预交时
借,其他应收款
贷,银行存款
后面分摊 时,直接用相关发票、分摊表
借,工程施工或应付账款
贷,其他应收款
要开票的,你这不是你的费用,但你这要从乙方扣除,你要冲应付账款处理的。
2021 01/15 17:29
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