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#事业单位#
老师,您好!我们是一个行政单位 2019年11月 预付 办公楼 2019年12月-2020年6月 的租金 接近有500万,现在我看19年他们的账做的是:财务会计这边做的借:预付账款500wan 贷:零余额500 万; 预算会计这边是正常列支的 ;发票是2019年11月就开来的 2019年的账那样做是正确的?2020年的这笔预付账款又该怎么销?
84784971 | 提问时间:2021 01/15 10:28
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这个财务会计这一边发生这个费用的时候,借单位管理费用贷预付账款,预算会计就不做处理了。
2021 01/15 11:33
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