老师 我们单位购买了一个设备 按照合同先预付款项 然后后面发票到了 请问发票了的时候要冲预付账款吗 做成费用吗 因为该设备是属于固定资产 要转固定资产 整个账务处理是怎么的
问题已解决
所属话题:
#事业单位#
84784968 | 提问时间:2021 01/14 16:00
学员您好:
需要冲减,具体分录如下:
预付款时
借:预付账款
贷:银行存款
对方开具发票
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
补付余款
借:预付账款
贷:银行存款
2021 01/14 16:11
相关问答
查看更多最新问答
查看更多