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#建筑#
老师 你好 我想问下 我们公司之前在2020年2月份认证抵扣的发票 发票本来是应该入账在2020年1月份 但是之前的会计把票做在2019年12月份了 相当于是拿来冲成本了 认证的发票都是2019年的 这个怎么处理啊?
84784977 | 提问时间:2021 01/12 10:25
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你们是什么会计准则呢
2021 01/12 10:30
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