老师您好,本年有暂估成本,明年确认收入成本在做冲减分录 ,这样是正确的处理方法吗
问题已解决
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84784998 | 提问时间:2021 01/06 16:19
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021 01/06 16:21
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