问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200
84784976 | 提问时间:2021 01/03 21:31
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,工程结算开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000/1.09,应交税费--应交增值税1000*9%/1.09,
2021 01/03 23:33
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取