老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200
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#建筑#
84784976 | 提问时间:2021 01/03 21:31
你好,工程结算开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000/1.09,应交税费--应交增值税1000*9%/1.09,
2021 01/03 23:33
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