我们是建筑劳务公司,2020.7月对公转账的到对方公司,12月份,对方才开具发票过来,请问付款的时候怎么账务处理,收到发票又该怎么账务处理?
问题已解决
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#建筑#
84784972 | 提问时间:2020 12/28 14:38
借应付账款或者是预付账款,贷银行,收到发票做,假设是成本话,借劳务成本或者是工程施工,贷应付账款或者是预付账款,
2020 12/28 14:41
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