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#实务#
老师你好,我的问题是固定资产一次性扣除。去年购进固定资产年末净值*25%为20万,年末,做账:借 所得税费用:80万 贷 应交税费/应交所得税60万 贷递延所得税负债20万, 今年这些固定资产的折旧为4万,是不是要往回冲啊?请问应该怎么做分录。还有今年有新购进固定资产年末净值为200万。也要一次性扣除,应该怎么做分录呢?谢谢老师。
84785000 | 提问时间:2020 12/27 08:40
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。要冲回的,你今年折旧 借,递延所得税负债 4*25% 贷,所得税费用 4*25%
2020 12/27 09:32
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