我公司是物业公司,代收代付水电费,
(1)收取时
借:银行存款
贷:其他应付款——代收水电费
(2)支付时
借:其他应收款-代收水电费
贷:银行存款
收到供电局发票:
借其他应付款-代收水电费
贷其他应收款-代收水电费
上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
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问题已解决
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84784952 | 提问时间:2020 12/25 10:49
同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020 12/25 10:52
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