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老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
84784956 | 提问时间:2020 12/23 08:11
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 账上多做了还是少做了
2020 12/23 08:12
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