2020年12月费用在当月先做了预提,发票在2021年开具回来,分录是这么处理。借:销售费用-运费50000,贷:其他应付款50000. 2021年收到2021开具的发票时,红冲预提的相对应分录,再做笔正常发票分票。借:销售费用-49000,进项税1000,贷:其他应付款-客户 50000
问题已解决
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#实务#
84784958 | 提问时间:2020 12/10 11:16
你好
建议今年把销售费用改利润分配
2020 12/10 11:18
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