老师,我上个月往来帐一个单位的应收帐款金额挂少了,比如上个月应收帐款挂15000元,这个月对帐发现应付帐款应是16000元,实际应支付给供应商16000元,请问这差异的1000元,帐务上应怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84784950 | 提问时间:2020 12/09 18:14
你好同学,这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
2020 12/09 18:15
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