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#实务#
就是建筑企业,我在12月开出一张发票,没有收到钱,同时也没有收到成本发票,我是不是可以就针对开出发票金额的增值税做一笔分录,然后不确认收入,结转成本,如果针对开出的这张发票,我确认的应收账款,那相对应的是不是要确认收入,那么也就要预提成本了,计提的这个成本发票在2021年收到,那针对之前计提的这个成本计提多了或者计提少了,这个在怎么处理
84784957 | 提问时间:2020 12/06 09:33
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷工程结算 应交税费 增值税需要交 不做收入不结转成本
2020 12/06 09:34
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