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#实务#
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
84784993 | 提问时间:2020 11/28 21:59
宇飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,如果不计提那么直接做相反分录冲销即可。 借:其他应付款5万 贷管理费用一职工福利费5万
2020 11/28 22:01
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