问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,如果在年底暂估了费用,借:管理费用 100 贷:应付账款 100 在汇算清缴之前拿到发票 借:管理费用 100(红字) 贷:应付账款 100(红字) 借:以前年度损益调整 100 贷:应付账款 100 借:未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100 老师,这样要调整上年度的资产负债表和利润表吗?如果在2月调整的分录,需要调整2月初的两个报表吗?
84785002 | 提问时间:2020 11/22 13:41
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不需要这么麻烦,只需要把发票放到暂估的后面就可以。
2020 11/22 13:41
9条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取