老师,如果在年底暂估了费用,借:管理费用 100 贷:应付账款 100 在汇算清缴之前拿到发票 借:管理费用 100(红字) 贷:应付账款 100(红字) 借:以前年度损益调整 100 贷:应付账款 100 借:未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100
老师,这样要调整上年度的资产负债表和利润表吗?如果在2月调整的分录,需要调整2月初的两个报表吗?
问题已解决
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#实务#
84785002 | 提问时间:2020 11/22 13:41
你好不需要这么麻烦,只需要把发票放到暂估的后面就可以。
2020 11/22 13:41
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