2x19年9月30日,乙 公司向甲公司销售一件产品,账面价值为 240万元,销售价格为300万元,增值税税额为39万元,货款已收存银行。这是内部交易损益
我的问题是内部交易损益为什么是300-240?而不是(300+39)-240?
问题已解决
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#初级职称#
84784999 | 提问时间:2020 11/15 10:56
同学您好:
增值税不属于未实现内部交易损益
他是可以抵扣的,相当于花钱买了发票 发票可以抵扣变成了你的钱
2020 11/15 11:04
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