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#实务#
老师我们是外贸出口企业,同时也有内销,我们取得了出口货物的港杂费专用发票能不能抵扣,要是能抵扣可不可以参与退税?我现在报10月份的税,昨天认证了两张专用发票1张就是这个港杂费的专票,2张就是出口货物对应的进项发票,请问我的增值税纳税申报表附表二中本期认证相符本期未申报抵扣哪里填什么
84784955 | 提问时间:2020 11/12 12:56
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好同,还。 可以正常抵扣,可以办理退税的。 你这正常作为进项填写在附表二片蝗。
2020 11/12 18:31
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