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#实务#
老师,我们是购方,专票已抵扣。现在需要红冲。已抵扣的税需要补缴吗?正确的处理流程麻烦给我说一下,谢谢!
84785029 | 提问时间:2020 11/12 10:56
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,红冲,需要开一份红字信息表给对方。 到时候,申报的时候,这个红字信息表就会做进项转出了的。 会计分录,就做一笔和您之前相反 的即可
2020 11/12 10:58
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