老师,有个复杂的问题。我需要更正一个2016年的增值税申报表,在2016年8月做进项税额转出,但是那个月的申报表有增值税留抵,一旦做了那个月的进项税额转出,那么那个留抵的金额就会自动冲减,就会造成后面的月报表全部错误,在2016这个做进项税额转出的报表里怎么把这个留抵的金额规避掉!不然跟着后面的报表都会错误。第一张图片是原来的报表,后面一张是更正申报多了一个进项税额转出。
问题已解决
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84784952 | 提问时间:2020 11/11 11:25
同学你好!
你如果想规避掉留底的金额2152.45,你可以在进项税额转出这里填写:14529.91+2152.45=16682.36元。
2020 11/11 15:22
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