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#实务#
上月开的发票已经入账,也预交过税款,这月红冲发票,且不再开具正数发票,请问怎么做账
84785003 | 提问时间:2020 11/09 11:45
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 做当初开具发票的负数分录 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数
2020 11/09 11:50
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