请问10月份公司购买车辆,一部份发票10月份开了,还有一部分发票在次月开的,我怎么入账和计提
问题已解决
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#初级职称#
84784966 | 提问时间:2020 11/09 10:10
你好 你就暂估来入账认证勾选 。按合同做 :借 固定资产 进项税 其他应收款-进项税 贷应付账款 或者银行存款 。先这样挂着 认证的部分 做进项税。 没有认证的部分 挂其他应收账款-进项税核算。 这样便于次月开始折旧。
2020 11/09 10:11
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