我们单位原来是财政支付中心记账,目前已经接账。我们是卫健系统。以前年度二级单位的基建项目,都是以机关为项目主体,原来没有基建账,原支付中心也没有记账。我们现在接账了, 想基建并账。跪求老师指导一下,我应该怎么做,如何做账务处理,才能通过审计。
问题已解决
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84784952 | 提问时间:2020 11/06 10:25
你现在的话就直接是根据你接手的账务处理来做你的期初数据,进行建账建账之后发生的经济业务里正常处理就可以了。
2020 11/06 11:57
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