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#中级职称#
老师,这个分录对吗?由于我们公司成立10多年从没有内帐,现在从10月份开始建账,截止9月底A客户欠款50万元,10月1号付款5万 是不是借:银行存款 5万 贷应收5万 同时 借未分配利润 5万 贷主营业务收入万。这个分录对吗?截止9月底我们应付供应商10万,10月1号付款10万 是不是借应付账款 10万 贷银行 10万 同时 借主营业务成本10万 借未分配利润10万
84785011 | 提问时间:2020 11/03 11:34
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这一些分录倒没有什么问题,但是你要考虑的是,如果说女士之前没有建账,现在建账的话,你不是用愤怒来进行处理,你直接是进行财产清查,清查一下现在哪些科目有余额,然后将这些余额作为期初数据录入账套就可以。
2020 11/03 11:53
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